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省国资委召开监管企业内部审计工作推进会议
3月18日,省国资委组织召开监管企业内部审计工作推进会议,省国资委党委委员、副主任栾风江主持会议并讲话,省国资委相关处室,各监管企业分管内部审计工作的负责同志和企业内部审计职能部门的负责同志参加会议。
会议强调,国资国企系统要认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述和重要指示,全面落实十四届省委审计委员会第七次会议精神和省委审计办协调会暨省经济责任审计工作厅际联席会议精神,深入分析研究企业内部审计工作,推动企业健全完善审计监督体系,充分发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”作用。
会议指出,各监管企业要深刻认识新形势下做好内部审计工作的重要性,进一步明确内部审计工作的目的意义和职能定位,充分认清企业在内部审计工作开展中存在的体制机制不健全、与国家审计协同联动不紧密、监督的深度和广度不够等突出问题,按照全省国资国企工作会议安排,紧盯企业改革发展的特点规律,用最坚决的态度、最严格的标准、最有力的举措,强力推进内部审计工作。
会议要求,各监管企业要不折不扣抓好工作的贯彻落实,以有力有效的审计监督服务保障国资国企高质量发展。要坚持党的领导,持续优化内部审计组织模式。立足经济监督定位,深入推进党对审计工作集中统一领导的细化实化制度化,落实董事会及审计委员会监督管理责任,完善“上审下”内部审计工作机制,健全符合中国特色现代企业制度要求的内部审计领导体制。要坚持统筹谋划,持续加强工作的贯通协同。按照“应审尽审、凡审必严”的要求,聚焦内部审计重点任务,科学制订内部审计工作计划,不断拓展内部审计的广度和深度,加强与国家审计机关的协作机制,形成监督合力,提高监督质效。要坚持问题导向,动真碰硬做好审计整改“下半篇文章”。认真履行审计整改主体责任,按照立行立改、分阶段整改、持续整改目标要求,加强审计整改闭环管理,推动审计整改从阶段性督促整改向常态化跟进治理转变。